为规范财务管理,严肃财经纪律,加强内部监督,完善自我监督和自我约束机制,提高资金使用效率和财务规范化管理水平,近期,晋江市水利局通过四项举措组织开展了2023年度内部审计工作。

  一是建立健全内审工作机制。及时成立内审工作领导小组,并下设办公室,制定内审工作制度,印发内审工作方案,明确内审工作目标、对象、内容,细化内审工作程序和措施。形成局党组领导、办公室牵头、各单位(科室)联动配合的工作机制,确保内审工作规范化开展。

  二是提高内审工作针对性。围绕相关法规政策贯彻落实情况,预算编制、预算执行和决算管理情况,固定资产管理、内部控制及财务管理等情况进行“抽审”,同时结合各单位(科室)业务特点进行综合分析、查找薄弱环节、弥补工作短板,提高内审工作针对性。

  三是灵活运用内审方式。为提高内审工作的有效性,实行以各独立核算单位自查、互审、填报汇总相关附件的形式,必要时采取延伸审计、个别谈话等方式,提高内审工作质量。

  四是加强内审问题整改。将被审计单位(科室)作为问题整改责任主体,对内审检查出的问题实行限期整改,对典型性、普遍性、倾向性问题,健全长效机制,强化源头治理,避免相关问题再次发生。